O škole Prijímacie konanie 2026/2027 DofE Projekty Školský parlament Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFB076/15 Telefón Telekom - mobilná sieť 26,58 s DPH 4/2012 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 30.06.2015
Faktúra DFB075/15 Internetové pripojenie PC pre ovládanie kotolne 12,38 s DPH 5/2012 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 30.06.2015
Faktúra DFB074/15 Závesné PVC mapy 479,50 s DPH OBJ020/15 09.06.2015 STIEFEL EUROCARD. s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB073/15 Materiál na oplotenie ihriska 84,10 s DPH OBJ017/15 09.06.2015 H.V.F., s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB071/15 Údržba výpočtovej techniky 41,12 s DPH 3/2012 09.06.2015 ALTRAK, s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB084/15 Tlač školského časopisu 85,20 s DPH OBJ033/15 26.06.2015 Miroslav Igaz MIRA photo&design 30.06.2015
Faktúra DFB070/15 Odber elektriny jún 2015 484,89 s DPH 1/2005,3/2007,4/2007 03.06.2015 ZSE Energia, a.s. 09.06.2015
Faktúra DFB069/15 Prenájom priestorov máj 2015 - krúžky 34,86 s DPH 5/2011 02.06.2015 Športové centrum, s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB068/15 Prenájom priestorov máj 2015 1 225.96 s DPH 4/2011 02.06.2015 Športové centrum, s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB067/15 Závesná PVC mapa 69,90 s DPH OBJ021/15 02.06.2015 PUBLICOM, s.r.o. 09.06.2015
Faktúra DFB066/15 Odber zemného plynu jún 2015 232,00 s DPH 9/2009 01.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.06.2015
Faktúra DFB065/15 Odber zemného plynu jún 2015 885,00 s DPH 8/2009 01.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.06.2015
Faktúra DFB064/15 Kľúčová schránka 118,80 s DPH OBJ021/15 29.05.2015 B2B Partner, s.r.o. 01.06.2015
Faktúra DFB063/15 Stravovanie zamestnancov 1 346,55 s DPH 09/2014 26.05.2015 Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 28.05.2015
Faktúra DFB062/15 Oprava kopírky 88,68 s DPH OBJ019/15 22.05.2015 Rudolf Ševčík 28.05.2015
Objednávka OBJ016/15 Orezanie a odvoz drevín 500,00 s DPH 20.04.2015 TEDOS, s.r.o. RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 27.04.2015
Faktúra DFB083/15 Príslušenstvo k výpočtovej technike 58,01 s DPH OBJ031/15 26.06.2015 ALTRAK, s.r.o. 30.06.2015
Faktúra DFB085/15 Vodné, stočné, zrážková voda 1 429,28 s DPH 2/2007 29.06.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.06.2015
Faktúra DFB095/15 Telefón Telekom - mobilná sieť 30,92 s DPH 4/2012 09.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 15.07.2015
Objednávka OBJ033/15 Tlač školského časopisu 85,20 s DPH 22.06.2015 Miroslav Igaz MIRA photo&design RNDr. Elena Kacvinská riaditeľka 30.06.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4341